Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Д 68.5 Ветхое жилье К |
| Д 69.1 Фонд соц. стр-я К |
| Сн - | | | Сн 4 000 |
| 23) 2 900 | | 12) 8 698 | 6) 4 698 |
Од - | Ок 2 900 | | Од 8 698 | Ок 4 698 |
| Ск - | | | Ск - |
Д 69.2 Пенсионный фонд К |
| Д 81 Использование приб. К |
| Сн 11 000 | | Сн 18 000 | |
12) 36 230 | 7) 24 360 | | 31) 12 408 | |
| 8) 870 | | | |
Од 36 230 | Ок 25 230 | | Од 12 408 | Ок - |
| Ск - | | Ск 5 592 | |
Д 71 Расчеты с поотч. лицами К |
| Д 70 Расч. с перс. по опл. труда К |
Сн 11 800 | Сн - | | | Сн 81 000 |
| | 8) 14 500 | 5) 87 000 | |
| | 870 | | |
| 13) 76 200 | | ||
Од - | Ок - | | Од 91 570 | Ок 87 000 |
Ск 11 800 | Ск - | | | Ск 76 430 |
Д 76 Расч. с разн. Деб. и кред. К |
| Д 80 Прибыль и убытки К |
Сн 32 700 | Сн 121 440 | | | Сн 30 000 |
20) 1 570 | 2) 3 840 | | 29) 100 | 26) 30 284 |
| 20) 1 308 | | 30) 4 350 | 28 а) 433 |
| 262 | | | б) 400 |
Од 1 570 | Ок 5 410 | | Од 4 450 | Ок 31 117 |
Ск 32 700 | Ск 125 280 | | | Ск 56 667 |
Д 85 Уставный капитал К |
| Д 88 Нераспределенная приб. К |
| Сн 280 000 | | | Сн 15 980 |
| | 27б) 850 | | |
Од - | Ок - | | Од 850 | Ок - |
| Ск 280 000 | | | Ск 15 980 |
Д 90 Краткоср. кредиты банков К |
| Сн 220 000 |
25) 90 000 | |
| |
Од 90 000 | Ок - |
| Ск 130 000 |
Актив | на нач. отч. пер. | на конец отч. пер. | Пассив | на нач. отч. пер. | на конец отч. пер. |
I.Внеоборотные активы |
| | IV. Капитал и резервы |
| |
Основные средства (01, 02) | 145 000 | 136 640 |
Уставный капитал (85) | 280 000 | 280 000 |
Итого по разделу I | 145 000 | 136 640 |
Нераспределенная прибыль прош. лет (88) | 15 980 | 15 130 |
II.Оборотные активы |
| | Нераспределенная прибыль отч. года | 12 000 | 51 075 |
Запасы, в т. ч. | 234 220 | 270 168 |
Итого по разделу IV | 307 980 | 346 205 |
Сырье, материалы (10,15) | 134 800 | 182 851 | VI. Краткосрочные пассивы |
| |
Затраты в НЗП (20) | 12 000 | 36 200 |
Заемные средства | 220 000 | 130 000 |
Готовая продукция (40) | 87 420 | 51 117 |
Кредиты банков | 220 000 | 130 000 |
Налог на добавленную стоимость (19) | 5 000 | 10 440 |
Кредиторская задолженность в т. ч. | 251 440 | 289 915 |
Дебиторская задолженность, в т. ч. | 136 700 | 207 679 |
Поставщики и подр. (60) | - | 28 800 |
Покупатели и заказчики (62) | 92 200 | 163 179 |
По оплате труда (70) | 81 000 | 76 430 |
Прочие дебиторы (71,76) | 44 500 | 44 500 |
По соц. страхованию и обеспечению (69) | 15 000 | - |
Денежные средства, | 285 500 | 141 193 |
Задолженность перед бюджетом (68) | 34 000 | 59 405 |
Касса (50) | 500 | 500 |
Прочие кредиторы (76) | 121 440 | 125 280 |
Расчетный счет (51) | 258 000 | 140 693 |
| | |
Итого по разделу II | 634 420 | 629 480 |
Итого по разделу VI: | 471 440 | 419 915 |
Баланс: | 779 420 | 766 120 |
Баланс | 779 420 | 766 120 |
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |