Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Код счета |
Наименование счетов бухгалтерского учета | Сумма, руб. |
01 02 10 20 43 51 50 80 82 70 69 68 71 60 |
Основные средства | 1 000 000 60 000 110 500 72 800 118 000 112 900 500 1 139 860 93 070 78 000 30 000 3 200 70 10500 |
№ п/п | Содержание хозяйственной операции. Наименование документа | Корреспондирующие счета (код счета, субсчета) | Сумма, руб. |
| Дебет |
Кредит | | |
1 |
Выписка банка. Платежное поручение № 45. | 69 68 | 51 51 | 30000 3200 |
2 |
Отгружена покупателям (ООО "Гранд") продукция и предъявлен счет-фактура № 122. | 62 | 90-1 | 17760 |
3 |
Счет- фактура № 122. | 90-3 | 68 | 2960 |
4 |
Справка бухгалтерии. | 90-2 | 43 | 13400 |
5 |
Справка бухгалтерии. | 90-9 | 99 | 1400 |
6 |
Расчет бухгалтерии. | 99 | 68 | 336 |
7 |
Приходный кассовый ордер № 24. | 50 | 51 | 78000 |
8 |
Расходный кассовый ордер № 21. | 71 | 50 | 3000 |
9 |
Платежная ведомость № 9. Расходный кассовый ордер № 22. | 70 | 50 | 68000 |
10 |
Реестр расчетов с депонентами. | 70 | 76 | 7000 |
11 |
Реестр расчетов с депонентами. Расходный кассовый ордер № 23. | 51 | 50 | 7000 |
12 |
Выписка банка с расчетного счета. | 51 | 62 | 17760 |
13 |
Приходный кассовый ордер № 25. | 50 | 51 | 500 |
14 |
Счет-фактура № 812 ОАО "Текстиль". | 10 19 | 60 60 | 8760 1752 |
15 |
Счет- фактура № 180 ОАО “Гортранс”. | 10 19 | 76 76 | 1230 246 |
16 |
Расходный кассовый ордер № 24. | 71 | 50 | 50 |
17 |
Авансовый отчет № 31. | 44 | 71 | 45 |
18 |
Приходный кассовый ордер № 26. | 50 | 71 | 5 |
19 |
Выписка банка. Платежное поручение № 52. | 60 76 | 51 51 | 10512 1476 |
20 |
Расчет бухгалтерии. | 68 | 19 | 1998 |
21 |
Требования № 20-34 | 20 25 26 | 10 10 10 | 9370 1210 860 |
22 |
Ведомость начисления амортизации. | 25 25 26 | 02 02 02 | 1100 500 400 |
23 |
Ведомость распределения общепроизводственных расходов. | 20 | 25 | 2810 |
24 |
Ведомость распределения общехозяйственных расходов. | 20 | 26 | 1260 |
25 |
Расчет бухгалтерии, накладные № 70-80. | 43 | 20 | 30640 |
26 |
Счет-фактура № 59 ЗАО “МРОИ”. | 07 19 | 60 60 | 120000 24000 |
27 |
Счет-фактура автотранспортного предприятия № 124. | 07 19 | 76 76 | 1530 306 |
28 |
Акт приемки-передачи № 9. | 08 | 07 | 121530 |
29 |
Ведомость начисления заработной платы. | 08 | 70 | 7620 |
30 |
Ведомость начисления заработной платы. | 08 | 69-1 | 305 |
31 |
Ведомость начисления заработной платы. | 08 | 69-2 | 2134 |
32 |
Ведомость начисления заработной платы. | 08 | 69-3 | 274 |
33 |
Ведомость начисления заработной платы. | 08 | 69-11 | 236 |
34 |
Ведомость начисления заработной платы. | 70 | 68 | 991 |
35 |
Выписка банка. Платежное поручение № 53. | 69 68 | 51 51 | 2949 991 |
36 |
Акт приемки –передачи № 10. | 01 | 08 | 132099 |
Итого оборот за ноябрь: | 739505 |
Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |