РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Анализ исполнения бюджета на примере Краснодарского края. Реферат.

Разделы: Финансы и кредит | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 10 из 15
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 







Финансирование расходов по отрасли Образование в целом по краю в 1999 г. увеличилось в среднем на 143 % по сравнению с 1998г. Однако в г.Краснодаре, Динском и Темрюкском районах не выполнены бюджетные назначения из-за недостаточного контроля финорганов в то время как доходы бюджетов были перевыполнены.


Культура, искусство и кинематография
Таблица25
Расходы по отрасли «Культура, искусство и кинематография», тыс. руб.
Собственно - краевой бюджет



ОТРАСЛЬ


Всего расходов

План
1999г.


Факт
1999г.

1999г. в % к:






1998г.


1999г.





отчет 1996 г.

отчет 1997г.

отчет 1998 г.



1500 Культура, искусство и кинематография



42345


56987


46898


69161


69547


148


101

в том числе: 1501 Культура и искусство
1502 Кинематография



41458

887


56364

623


46439

459


67561

1600


68016

1531


146

334


101

96



В отчетном периоде из краевого бюджета финансировалась следующая сеть: 4 профильные библиотеки, 6 музеев, 5 театров и концертных организаций, комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей края (в части реставрации исторических памятников), 6 творческих союзов, клуб «Ветеран”, научно-методический Центр, молодежный театр и хор, и другие учреждения и мероприятия культуры.
Из краевого бюджета оказывается финансовая помощь творческой интеллигенции края в виде дотаций творческим союзам писателей, композиторов, театральных деятелей, художников и журналистов. Кроме того, ежегодно присуждаются творческие стипендии наиболее выдающимся писателям, творческим работникам Краснодарского края.
В бюджете 1999 г. расходы на кинематографию планировались на целевое пополнение фильмофонда и техническое переоснащение предприятий отрасли в сумме 1600 тыс. руб.. Фактически израсходовано 1531 тыс. руб., что составляет 96 % к плану, а к 1998 г. расходы увеличились более чем в 3 раза.
По разделу “Культура, искусство и кинематография” в целом по краю расходы составили 306527 тыс. руб., при годовом плане 281191 тыс. руб., что составляет 109 % к плану, в том числе по подразделам.
Из местных бюджетов финансировались: 1021 Дворец и Домов культуры, другие учреждения клубного типа; 50 музеев и постоянных выставок; 970 библиотек; 306 прочих учреждений культуры (народных коллективов, методических Центров и кабинетов, изостудий, парков и др.).
На покрытие убытков кинозрелищных предприятий городов и районов края в отчетном году выделено 4828 тыс. руб., что на 12 % б ольше, чем в 1998 г.
Кредиторская задолженность за выполненные для учреждений отрасли хозяйственные работы и услуги и приобретенные материальные ценности в целом по краю составила на 1 января 2000 г. – 25426 тыс. рублей. По сравнению с началом 1999 г. кредиторская задолженность увеличилась на 17%. Рост задолженности объясняется остаточным принципом финансирования в ряде районов и городов этой отрасли.


Таблица26
Исполнение расходов в разрезе городов и районов в области культуры,
тыс. руб.




Наименование
территорий



Всего расходов

План
1999 г.


Факт 1999г.

1999г. в % к:





Отчет
1996 г.

отчет
1997 г.

отчет
1998 г.



1998г.

плану
1999 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Анапа


5807

7375

6969

8009

8012

115

100

Армавир


3168

3404

3168

4933

5689

180

115

Белореченск


1865

2356

2319

2565

3116

134

121

Геленджик


3006

3317

2626

3924

4148

158

106

Горячий Ключ


1391

2052

1326

1700

3400

256

200

Ейск


2166

2713

1937

2875

4024

208

140

Краснодар


21217

37233

28454

39795

39681

139

100

Кропоткин


1303

1557

1094

1775

1601

146

90

Крымск


5095

4627

3816

4350

5430

142

125

Лабинск


4295

3951

2933

3713

4119

140

111

Новороссийск


4936

9629

9412

16056

17893

190

111

Славянск


5068

5342

4047

6122

6597

163

108

Тихорецк


1721

2109

2186

3164

3873

177

122

Туапсе


1629

2242

2973

10582

9969

335

94

Абинский


2935

3516

2880

2509

3480

121

139

Апшеронский


2088

2045

1914

2441

2446

128

100

Белоглинский


875

943

1080

1076

1235

114

115

Брюховецкий


2262

2340

1845

2710

2722

148

100

Выселковский


1685

2409

2041

2401

2828

139

118

Гулькевичский


3762

5220

4461

5075

5494

123

108

Динской


1732

2230

2121

2473

2286

108

92

Ейский


5431

4544

3562

5423

6400

180

118

Кавказский


2194

3067

2118

2885

2898

137

100

Калининский


1116

1437

1361

1761

1858

137

106

Каневский


2641

4411

3515

4218

5287

150

125

Кореновский


2519

2952

3429

4320

4411

129

102

Красноармейский


1957

2258

1883

2307

2705

144

117

Крыловский


1810

1808

1702

2098

2099

123

100

Курганинский


5210

5172

4273

5837

5837

137

100

Кущевский


2333

2754

1903

2455

2623

138

107

Ленинградский


2328

2871

2714

3877

3766

139

97

Мостовский


1620

2601

2051

3029

2966

145

98

Новокубанский


3574

4788

4001

3055

4251

106

139

Новопокровский


1944

2025

1674

1906

2126

127

112

Отрадненский


3024

3110

2095

2485

2485

119

100

Павловский


1813

2095

1994

2224

2551

128

115

1

2

3

4

5

6

7

8

Приморско-Ахтар.


1520

1830

1182

1721

1721

146

100

Северский


2052

2062

1913

3622

3622

189

100

Староминский


3176

4116

3486

4333

4382

126

101

Тбилисский


1349

1869

2262

3108

3090

137

99

Темрюкский


3807

6295

4666

5012

5012

107

100

Тимашевский


1668

2286

1961

2574

2722

139

106

Тихорецкий


1670

2873

2423

3080

3722

154

121

Туапсинский


8481

6421

5249

5317

7640

146

144

Усть-Лабинский


2254

3143

2355

3361

3636

154

108

Успенский


1604

1748

1686

1797

2129

126

118

Щербиновский


1326

1864

1341

1977

2018

150

102

Краевой бюджет


42345

56987

46898

69161

69547

148

101

И Т О ГО :

188772

243997

203707

281191

306527

150

109



Не выполнение бюджетных назначений по отрасли «Культура и искусство» в районах и городах края объясняется остаточным принципом финансирования отдельными муниципальными образованиями.


Здравоохранение
Таблица 27
Исполнение расходов в области здравоохранение, тыс. руб.
Собственно-краевой бюджет






Отчет
1996г.

19


Отчет
1997г


Отчет
1998г


План 1999г


Факт
в 1999г.

в т. ч.
передано
городам
и районам
в 1999 г.

1999г.в % к:






1998г

Плану
1999г

Всего
расходов



257518


265573


306620


524113


524881


10770


171


100




По учреждениям и мероприятиям, финансируемым из краевого бюджета, при годовом плане 524113 тыс. руб., исполнение за 1999 г. составило 524881 тыс. руб. или 100 % годового плана. Фонд заработной платы профинансирован полностью.
Из краевого бюджета финансируются 34 лечебных учреждения: краевая клиническая больница, краевая детская больница, госпиталь для ветеранов и инвалидов войн, краевой туберкулезный диспансер, краевой онкологический диспансер, краевой наркодиспансер, 7 психиатрических больниц и др. За 3 последних года увеличилась сеть краевых учреждений, с балансов местных бюджетов были приняты на баланс департамента по здравоохранению 5 учреждений, в том числе: в 1997 г. Суворовская и Приморско-Ахтарская психиатрические больницы, детский противотуберкулезный санаторий «Ласточка»; 1998 г. - Алексеевская психбольница Кущевского района и Красноармейская наркологическая больница.
Расходы на питание по сравнению с 1998 г. возросли в 1,6 раза и составили 45071тыс.руб. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 12.05.1999г. № 311 « О размещении объемов регионального заказа на 1999 г. для бюджетной сферы, финансируемой из краевого бюджета» в целях эффективного проведения закупок продуктов питания для лечебно-профилактических учреждений департамент по здравоохранению администрации края заключил тройственный договор с департаментом по финансам, бюджету и контролю администрации края и департаментом сельского хозяйства администрации края. Согласно заключенному договору департамент сельского хозяйства обеспечивал в течение года краевые учреждения здравоохранения качественными продуктами питания по ценам регионального фонда на сумму 30754 тыс. руб.
Расходы на медикаменты по сравнению с 1998 г. возросли в 2,8 раза, на приобретение оборудования в 2,4 раза и соответственно составили 183212 тыс. руб. и 40954 тыс. руб.
За 1999 г. целевые программы, предусмотренные в сумме 126546 тыс.руб. профинансированы и исполнены также в полном объеме.

Таблица 28
Расходы на финансирование целевых программ, тыс. руб.



Наименование целевых программ

План

Факт

Процент
исполнения

Сахарный диабет


59500

59500

100

Неотложные меры по психиатрической помощи


6000

6000

100

Комплексное развитие краевой клинической
больницы



2500


2500


100

Хирургия сосудов


2500

2500

100

Развитие кардиологического диспансера


6000

6000

100

Лечение детей края с гемобластозами


2546

2536

100

Программа по борьбе с туберкулезом


2000

2000

100

Дети России
в т.ч. подпрограмма «Охрана здоровья семьи »
(на приобретение оборудования для репродуктологии с последующей передачей в безвозмездное пользование Краснодарской региональной общественной организации «Репродуктология человека» по договору )
финансовая помощь детской поликлинике № 1 г.Краснодара


9500

5000

500

9500

5000

500

100

Дети Кубани ( дети–сироты, дети- инвалиды)


3000

2997

100

Вакцинопрофилактика


17800

17801

100

Комплексное развитие службы крови
в т. ч. на приобретение нагрудных знаков и удостоверений «Почетный донор России»


2600

600

2592

592

100

99

Неотложные меры по укреплению инфекционной службы края



2000


2000


100

Неотложные меры по совершенствованию специализированной онкологической помощи населению Краснодарского края




3000


3000


100

Программа по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) «Анти-ВИЧ/СПИД»




500


500


100

Программа «комплексное развитие краевой детской больницы»


1000

1000

100

Программа комплексного развития краевого диагностического центра ( приобретение ренгенпленки и реагентов)




3000


3000


100

Программа «О состоянии и мерах борьбы с детской безнадзорностью»



600


600


100

Программа комплексных мер противодействия
Злоупотреблению наркотическими средствами



2500


2500


100

Всего:


126546

126526

100




     Страница: 10 из 15
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка